Пропускане към основното съдържание

Доставка за получаване на стоки

 

Как се създава документ за получаване на стоки от доставчик?

*      Отидете в Инвентар > Инвентарни транзакции > Инвентарни транзакции за покупка > Документ за получаване на стока (ДПС) и въведете следната информация:

Основен раздел 

·    *     Номер на доставчик – изберете доставчик. В случай на приемане на стоки от производство, изберете кода на съответното звено.

·    *     Контакт- изберете контактно лице от въведените за избрания доставчик / ако сте избрали в Под- форма Контакти на доставчик във форма Доставчици,  контакт за доставки, името му ще се попълни автоматично/

·    *     СтатусDraft е първоначалният статус на документа за доставка

Раздел General

·    *     Получаващ склад - изберете склада, в който приемате стоките

·    *    Скалд на доставчик– ако желаете, изберете склада, от който са доставени стоките

 

Раздел References

·    *     Поръчка - в случай, че имате предхождаща поръчка за покупка, я изберете

·    *     Фактура - в случай, че нямате поръчка за покупка, но сте получили и отразили в системата фактура от доставчика, въведете номера й / № на фактура от доставчика/

·    *     Вътрешна фактура- аналогично на горното, но можете да изберете вътрешния номер на фактурата от доставчика

Раздел Shipment

·    *     Код на доставка - изберете подходящ

·    *     Номер на превозвач/шофьор - изберете от въведените или създайте нов запис с двоен клик на F6 в полето.

Под- форма Received Items

·    *     Номер на фактура и Количество се попълват автоматично, в случай че Документа за получаване на стоки се базира на поръчка за покупка или фактура от доставчик, избрани в раздел References

·    *     Партида- можете да изберете партида, от която е избрания артикул, в случай че е приложимо

·    *     Одобрение - маркирайте полето, в случай че договореното в поръчката за покупка количество съответства точно на това, което е получено. В резултат, следващото поле- Количество, автоматично ще се попълни  

·     *    Количество - в случай че не сте маркирали предходното поле и има разлика в поръчаното и доставеното количество, въведете точното количество от артикула, което сте получили

·     *    Кол. (произв. ед.)- въведете количество в производствена единица, в случай че тя се различава от мерната единица на закупуване на артикула

·     *    В случай, че се работи с регистър на стоки със серийни номера, в под- форма Серийни номера в транзакция , следва да се въведат серийните номера на стоките, включени в доставката

Под- форма Прикачени файлове

·     *   File Path- с натискане върху кламера избирате файл за прикачване

 

Под- форма Доставка Насрочване Детайли- въведете, ако е необходимо, допълнителна информация като дата на доставка, брой на каси/кутии, брой на палети, номер на контейнер

 

Забележки:

·   *      След като са попълнени всички необходими данни, за да финализирате документа, следва да промените статуса му на Final.

·   *      В случай че се налага да направите корекции в документ за получаване на стоки със статус Final, но при условие, че не е базиран на фактура от доставчик и няма издадени последващи документи, използвайте директна активация “Повторно отваряне на документ”. Това ще върне документа в статус Draft. След като приключите с корекциите, отново следва да промените статуса на Final.

·   *     Използвайте директна активация “ Отмяна на документ ”, за да отмените документа. Ако са издадени последващи документи, следва да отмените/ сторнирате първо тях.

·    *    Използвайте директна активация “ Печатане на ДПС”, за да визуализирате документа, да го принтирате или да го изпратите.

·    *    За да създадете фактура от документа за получаване на стока, използвайте директна активация “Подготвяне на фактура за няколко д-ки и кр. известие”. В резултат се отваря Фактура за многократно получаване на стоки с попълнени данни за доставчика, номера и датата на фактурата, както и получените артикули с количества и стойност. В случай че в ДПС не сте посочили номера и датата на фактурата от доставчика, можете да го направите след активиране на “ Подготвяне на фактура за няколко д-ки и кр. известие ” като маркирате “Добавяне на фактура от доставчик”, потвърдите и въведете номера на фактурата.

Как се свързва финализирана разходна фактура с финализиран документ за получаване на стока от доставчик?

*         За гарантиране на коректно изпълнение на процедурите по остойностяване, е необходимо всеки документ получаване на стока, да е свързан с разходната фактура, за която се отнася. За проверка на документи получаване на стока , при които липсва такава връзка, използвайте отчет от меню: Финанси > Задължения > Отчети задължения > Отчети за покупки > Отчети за анализ на доставчици > Н

*         В случай че разходната фактура е финализирана, преди да бъде обвързана с документ за получаване на стока, двата документа се свързат от : Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Връзка между фактури/мемо и документи. В поле„ Project“ изберете номер на Документ за получаване на стока , в поле „ Номер на фактура“ изберете номера на съответната фактура.

Забележка:

*         За правилното свързване на двата документа, е необходимо съответствие между редовете на фактурата и тези в документа за получаване на стока. В тази връзка може да се наложи коригиране на един от двата документа.

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...