Пропускане към основното съдържание

Месечно приключване на консигнация-изпратени за чужбина стоки

 

След получаване на отчет от клиента за реализираните през месеца количества от стоките на консигнация, отидете във Финанси > Вземания > Приходни фактури > Фактури за продажби > Фактури за продажби и въведете следната информация в реконинга:

o   Основен раздел

§  Клиентски номер  изберете клиента

§  Датадата на документа в Приорити (ако е различна от текущата)

o   Цена

§  Валутавалута на документа (ако е различна от валутата по подразбиране на клиента)

o   Референции

§  Детайли – можете да въведете номер на отчета на клиента, по който се отнася реконинга

o   Доставка

§  Склад за доставка -   по подразбиране склад „ Консигнация“.

o   Под-форма „Елементи на фактура“

§  Код на артикул – изберете код на артикула

§  Количество – въведете количество

§  Единична цена – въведете единичната цена на артикула

o   Под-форма „Прикачени файлове“

§  Файлова пътека с натискане върху кламера се избира файла, който съдържа документа, отчитащ продажбите от клиента, който следва да се прикачи към реконинга.

o   Под-форма „Фактура- доп.детайли“

§  Оригинална фактура- изберете вътрешния за системата номер на експортната фактура, към която се отнася документа

§  Код- Ориг.настр.на Инв.- изпишете EXI

o   Под-форма „Фактура- Мемо/Забележки“- проверете и коригирайте, ако е необходимо № на договор, поръчка и други

Забележки:

·         За да финализирате реконинга, натиснете върху директна активация  “Финализиране на фактура/известие”.

·         За да сторнирате финализиран реконинг, натиснете върху директна активация  “Сторниране на документ(Ориг. дата)” ако искате да сторниращата операция да има същата дата като датата на осчетоводяване на фактурата или натиснете върху “Сторниране  на  документ към  дата” и изберете дата ако искате да бъде осчетоводена в друга дата

·         За да изтриете реконинг, който не е финализиран (Статус = “Draft”), изберете директна активация  „Изтриване на чакаща фактура/известие”.

·         За  да копирате финализиран реконинг, изберете директна активация  “Копиране на фактура”.

·         За да  разпечатате документа на български език, изберете директна активация “Печат на фактура за продажба”, а за разпечатка на английски език изберете “Печат на фактура за продажба на език 2”

 

Популярни публикации от този блог

Преминаване към валута евро

  Промяната на основната валута на компанията се извършва автоматизирано в същата компания с еднократно активиране на бутон. Това позволява безпроблемно продължаване работата при пълно запазване на всички исторически данни. Въпреки че валутата на всички левови сметки и контрагенти е променена от BGN на EUR това няма да затрудни работата, както в 2025 г, така и в 2026 г. Съществуващи документи с дата до 31/12/25 г., които са били в лева, си остават в лева. Новосъздадени след промяна на валутата фактури с дата преди 01/01/26 г. ще бъдат във валутата на контрагента към тази дата. Документи с дата след 01/01/26 г. няма да могат да бъдат издавани в BGN , а само в EUR . С промяната на основната валута на евро валутните курсове следва да бъдат изтегляни от ЕЦБ спрямо новата основна валута. Прехвърлянето на салдата в новата година следва да се извърши с нова процедура с три стъпки- създаване на операции за превалутиране на левовите салда на всички сметки /или салда и неравнени операци...

Дълготрайни активи

Дълготрайни активи   Съдържание Дълготрайни активи Обща информация Настройка Сметки Групи Операции с активи Как се създава актив ръчно? Как се създава автоматично актив от фактура за покупка? Как се изчислява амортизация на активи? Как се осчетоводява изчислена амортизация на активи? Как се продава/отписва/бракува актив? Как се увеличава стойност на актив? Как се изготвя инвентарен опис?            Обща информация Модулът дава възможност да се управляват активите на дружеството чрез: ·      *   документиране на покупка на активи и създаване на записи за тях ·      *   изчисляване на амортизационни стойности и тяхното осчетоводяване в главната книга ·      *   повишаване стойността на активи ·      *   запис на частична или пълна продажба/бракуване ·...

Фактура за покупка

 За кратко създаване на фактура за покупка - тук Как се създава документ за покупка?          Отидете в „ Финанси > Задължения > Фактури от доставчици > Фактури за многократно получаване на стоки > Фактури за многократно получаване на стоки “ и въведете следната информация: o    Основен раздел *   Номер на доставчик – Изберете доставчик *   Дата – Дата на фактурата (ако е различна от текущата) *   Номер на фактура – номер на документ от доставчика *   Клон – клон/обект/компания на за която се отнася фактурата ( когато се работи с клонове/обекти/дъщерни дружества) o    Раздел Цена *   Валута – валута на фактурата (ако е различна от валутата по подразбиране на доставчика) o    Раздел Данни за плащане *   Дата на плащане, както е посочена на фактурата *   Дата на осчетоводяване – изберете, ако е различна от датата на фактурата o  ...